二六三:年度关联方资金占用专项审计报告
根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,二六三编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 关于二六三网络通信股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于二六三网络通信股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00834 号 二六三网络通信股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了二六三网络通信股份有限公司(以下 简称"二六三")2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2024 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P03028 号无保留意见的审计报告。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是二六三管理层的责任。 我们对汇总表所载 ...