*ST广田:关于2023年年度报告编制及最新审计进展情况的公告
一、2022 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具了 带持续经营重大不确定性段落和带强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字 证券代码:002482 证券简称:*ST 广田 公告编号:2024-025 深圳广田集团股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》规定,"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况,说明是否 存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况;上一年度被 出具非无保留意见的,应当说明涉及事项是否消除,仍未消除的应当说明具体情 况;在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等 事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。" 经与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环"、"会计 ...