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光正眼科:年度关联方资金占用专项审计报告
GZYKGZYK(SZ:002524)2024-04-24 13:54

关于光正眼科医院集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中国注册会计师: 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计光正眼科公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解光正眼科公司 2023 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应 当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用,不得 用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 刘 钧 众环专字(2024)0100641 号 光正眼科医院集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称 ...