尚荣医疗:内部控制审计报告
GMFGMF(SZ:002551)2024-04-22 11:38

深圳市尚荣医疗股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610005 号 亚太(集团 (特殊普通合伙) 十日 川年1 01020043070 : 目 录 | 项 目 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制自我评价报告 | 3-11 | 2太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610005 号 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市 尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、尚荣医疗公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实 ...

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