华东重机:广东润星科技有限公司审计报告
广东润星科技有限公司 审 计 报 告 众环专字(2023)0205132号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 所有者权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 15 | | 财务报表附注补充资料 | 132 | 审 计 报 告 众环专字(2023)0205132 号 广东润星科技有限公司: 一、审计意见 审计报告第 1页共 5 页 审计报告第 2页共 5 页 (一)应收账款坏账准备确认 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 如合并财务报表附注四、10"金融资产 减值"会计政策所述及附注六、3"应 收账款"所示,截止 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日,应收账款余额分别为人民币 112,321.60 万 元 、 119,063.74 万 元 、 154,727 ...