冀凯股份:内部控制审计报告
冀凯装备制造股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 108003 号 目 录 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀凯股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第108003号 冀凯装备制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了冀凯装备制造股份有限公司(以下简称"冀凯股份公司")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,冀凯股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·北京 2024 年 4 月 19 日 内 ...