环球印务:中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司关于 西安环球印务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称中信证券或保荐人)作为西安环球印务股 份有限公司(以下简称环球印务或公司)非公开发行股票的保荐人,根据《企业 内部控制规范——基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求,对环球印 务 2023 年度内部控制评价报告事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、内部控制遵循的原则 根据《西安环球印务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》中所述: 内部控制,是指由企业董事会、监事会、管理层和全体员工共同实施的,旨在为 实现经营效果和效率、保证会计信息资料的正确可靠以及对适用法律法规的遵循 而提供合理保证的过程。公司建立与实施内部控制应遵循以下五个原则: 1、全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所 属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则。公司内部控制应当在兼顾全面的基础上,关注公司重要业 务事项与高风险领域。其 ...