长海股份:中信建投证券股份有限公司关于江苏长海复合材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于江苏长海复合材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作为江 苏长海复合材料股份有限公司(以下简称"长海股份"或"公司")向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定,长海股份《2023年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查,主要情况如下: 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公 ...