*ST三盛:关于2023年度报告编制及最新审计进展的公告
公司2022年财务报告被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "中审众环")出具了无法表示意见的审计报告(众环审字(2023)2200034号)。 公司董事会对该审计意见涉及事项进行了专项说明,具体内容可见公司于2023 年4月28日披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。 公司董事会、管理层高度重视2022年度审计报告中无法表示意见所述事项 "实际控制人及其关联方违规占用资金、商誉减值、持续经营、其他应收款的商 业实质及可收回性、证监会立案调查事项",积极采取措施解决、逐步消除上述 事项的影响,结合当前实际情况,公司现就2022年度审计报告中无法表示意见所 涉事项的影响消除情况说明如下: 公司与深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)于2024年2月27日就甲方2023年 度财务报表审计工作达成《审计业务约定书》,2024年3月20日公司与深圳旭泰 会计师事务所(普通合伙)签署"审计业务约定书解除协议",目前公司正在积 极选聘2023年度年审会计师事务所,请关注公司后续公告。 二、2023年年度报告编制及最新审计进展情况 证券代码:300282 证券简称:*ST三盛 公告编号:2024-029 ...