华自科技:国泰君安证券股份有限公司关于公司2023年度公司内部控制自我评价报告的核查意见
保荐机构通过查阅公司董事会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制 评价报告、各项业务和管理规章制度等内部控制相关文件核查公司内部审计工作情 况,与公司相关董事、监事、高级管理人员、公司聘任的会计师事务所等中介机构 有关人员沟通交流等途径,对公司内部控制的环境、内部控制制度建立健全和实施、 内部控制的监督等多方面对公司内部控制制度的合规性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作的总体情况 (一)内部控制评价的依据 国泰君安证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"、"保荐机构")作为华自科 技股份有限公司(以下简称"华自科技"、"公司")持续督导的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定,对华自科技 2023 年度内部控制自我评 价报告进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构的核查情况 随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要,公司根据《公司法》、 《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配 ...