苏奥传感:公司2023年度内部控制自我评价报告
内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督,管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 1、内部控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的《内部会计控制规范-基 本规范》及相关具体规范以及本公司的实际情况; 2、内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员,任何个人都不得 拥有超越内部控制的权利。 3、内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位, 并针对业务处理 ...