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精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告

武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告(2023年度) 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告(2023 年度) 报告日期:2024 年 4 月 21 日 第 1 页 内部控制自我评价报告(2023 年度) 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是:一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性, 故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括:公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告(2023年度) 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照 ...