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晨曦航空:西安晨曦航空科技股份有限公司2023年9月30日内部控制鉴证报告

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年 9 月 30 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-13 信永中和会计师事务所 No 8 Chaovangmen Beida Donachena District Be 100027, P.R.China 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 内部控制鉴证报告 XYZH/2023BJAG1B0252 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"晨曦航空") 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年9月30日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 晨曦航空董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控 制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内 部控制。我们的责任是对晨曦航空与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二三年十月二十七日 中国 北 ...