安靠智电:国泰君安关于安靠智电2023年度内部控制评价报告的核查意见
国泰君安证券股份有限公司 关于江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")作为江苏安靠智电股份 有限公司(以下简称"安靠智电"或"公司")2021 年向特定对象发行股票的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的 要求,国泰君安证券对安靠智电 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查,并发 表独立意见如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括:江苏安靠智电股份有限公 司及 8 家子公司(江苏安靠创业投资有限公司、溧阳市常瑞电力科技有限公司、江苏 凌瑞电力科技有限公司、河南安靠电力工程设计有限公司、江苏安靠智能电站科技有 限公司、江苏新型先锋电力技术研究有限公司、安靠先锋电力科技(南京)有限公司、 安靠先锋电力科技(海南)有限公司),3 家孙公司(江苏安靠数字能源科技有限公 司、 ...