广和通:华泰联合证券有限责任公司关于深圳市广和通无线股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"独立财务顾问")作为深圳市广和 通无线股份有限公司(以下简称"广和通"、"公司")发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目的独立财务顾问,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相 关法律法规和规范性文件的要求,对广和通《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查,具体核查情况及核查意见说明如下: 一、独立财务顾问对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 本独立财务顾问认真审阅了广和通《2023 年度内部控制自我评价报告》,通 过访谈公司高管,查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务 和管理规章制度的方式,从广和通内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制 自我评价报告》的真实性、客观性进行 ...