杭州园林:内部审计制度(2024年8月)
杭州园林设计院股份有限公司 内部审计制度 2024 年 8 月 杭州园林设计院股份有限公司 内部审计制度 杭州园林设计院股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,进一步促进 公司的自我完善和发展,实现内部审计工作的制度化和规范化,根据《中华人 民共和国审计法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律、法 规,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定,对本公司各内部机构以及子、分公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象,特指公司各内部机构以及子、分公司、重 要参股公司。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动: (一)遵循国家法律法规和监管要求; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全、完整; (四)确 ...