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贝斯美:内部审计制度(2023年12月修订)
BSMBSM(SZ:300796)2023-12-28 08:56

绍兴贝斯美化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 规范公司经济行为,提高公司内部审计工作质量,防范和控制公司风险,保护股东 合法权益,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《绍 兴贝斯美化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合 公司的实际情况,制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员独立监督和评价公司、 分公司、办事处、控股子公司及参股公司(以下简称"被审计单位")内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。目的是为了加强对被审计单位的管理和监督,防范和控制风险, 改善经营管理,提高经济效益,确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 ...