浙江力诺:华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
华安证券股份有限公司关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求,华安证券股份有限公司(简称"华安 证券"或"保荐机构")作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司(简称"浙江 力诺"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,就《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(以下简称"评 价报告")出具核查意见如下: 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告出具日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内 ...