杰美特:2024年年度财务预算报告
深圳市杰美特科技股份有限公司 2024年年度财务预算报告 深圳市杰美特科技股份有限公司 三、2024 年度预算编制主要依据: 1、营业收入预算按公司各 BG 销售目标编制。 2、成本水平以 2023 年实际参考,并结合产品的标准成本,以达到集团成本 管控考核目标。 3、营业费用、管理费用和财务费用分别根据集团 2023 年组织人力规划进行 测算,再结合各部门对集团战略目标的工作分解计划及业务指标要求的达成,需 要的各项费用投入与各部门沟通、协商、确认后编制。 四、完成预算指标的措施 2024 年年度财务预算报告 一、重要提示 2024 年对我们来说是关键的一年,必须实现扭亏为盈的目标。为此,我们将 继续以"增收降本提效"为核心方针,紧盯"收入"、"毛利率"、"费用率"、"人 均效益"等关键经营指标,进一步加强企业内部管理,加大对公司大客户战略和 品牌战略的实施,募投项目的持续投入并持续产生效益,全力以赴提升公司业绩。 对此,我们有信心实现 2024 年经营目标;同时,本预算报告为公司 2024 年度经 营计划的内部管理考核指标,不代表公司 2024 年度的盈利预测,预算目标能否 实现要取决于经济环境和市场状况 ...