金春股份:内部控制鉴证报告
RSM 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽金春无纺布股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0614 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 _ 您可使用手机" - 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 二、企业对内部控制的责任 内部控制鉴证报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全和 有效实施内部控制,并评价其有效性是金春股份董事会的责任。 容诚专字[2024]230Z0614 安徽金春无纺布股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称金春股份)董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金春股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金春股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责 ...