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华业香料:内部审计制度(2024年4月修订)
Hyea AromasHyea Aromas(SZ:300886)2024-04-22 12:56

安徽华业香料股份有限公司 内部审计制度 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为确立公司审计部的工作职责、权限、基本行为准则,推动内部审 计工作的有序开展,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实 施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,按照管理的实 际情况与需要,对财务信息的真实性和完整性、对内部控制制度及其执行情况、 重要合同执行情况等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司财务、经营管理工作的规范、内部控制 的建立健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险,增加公司价值。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度,结合本公司所处行 业和生产经营特点,不断建立健全内部审计制度,防范和控制公司风险,增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,公司董事 会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第七条 本规定适用于安徽华业香料股份有限公司及全资子公司(以下简称 ...