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翔丰华:国泰君安证券股份有限公司关于深圳市翔丰华科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
XFHXFH(SZ:300890)2024-04-17 13:36

国泰君安证券股份有限公司关于 深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐人")作为深 圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称"翔丰华"或"公司")向不特定对象 发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的保荐人,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关文件的规定,对翔丰华 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查,并发表如下核查意见: 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内 部 ...