日月明:西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司2023年定期现场检查报告
(2)查阅审计委员会资料,包括审计委员会人员构成、会议记录等; | (3)查阅公司内部审计制度、对外投资管理制度等规章制度; | | | --- | --- | | (4)访谈公司董事、内审部门负责人。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门(如适用) | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | 是 | | 部审计部门(如适用) | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适 | 是 | | 用) | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等(如适用) | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用) | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等(如适用) | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计(如适用) | | ...