深水海纳:深水海纳水务集团股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告及企业自我评价
Beijing Dahua International Certified Public Accountants(Special General Partnership) 深水海纳水务集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000131 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 深水海纳水务集团股份有限公司内部控制评 价报告 1-4 深水海纳水务集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 北京大华核字[2024]00000131 号 深水海纳水务集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的深水海纳水务集团股份有限公司 (以下简称深水海纳公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及 的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 深水海纳公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评 价报告》真实、完整地反映深水海纳公司 2023 年 12 月 31 日 ...