本川智能:内部控制鉴证报告
江苏本川智能电路科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 内部控制鉴证报告 我们接受委托,鉴证了江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称 本川智能公司)董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。本川智能公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建 立健全内部控制并保持其有效性,并确保后附的《江苏本川智能电路科技股 份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映本川智能公 司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对本川智能 公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史 财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证程序 为提出鉴证结论提供了合理的基础。 1-2 关于 2023 年 12月 31 目与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1 ...