海泰科:2024年度财务预算方案
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 四、基本假设2024年度财务预算指标 公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析,结合公司的发展战略和当前公司经营的 实际状况,制定了2024年度预算方案:预计2024年度公司营业收入同比增长20%左右。 特别提示:本预算方案为公司2024年度经营计划的内部管理指标,不代表公司2024年 度的盈利预测,预算目标能否实现取决于经济环境、原材料价格的波动幅度、销售市场的变 化等多种因素,结果可能存在一定的不确定性,敬请广大投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是以经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2023年度财务报告 为基础,综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对 预期的影响 ,并考虑公司经营能力的前提下,对2024年度经营情况进行预测并编制。 二、预算编制基础 2024年度的财务预算方案是根据公司2023年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下列 各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳 健的原则而编制,本预算包括公司及下属子公司。 三、基本假设 (一)公司所遵循的 ...