远信工业:中信证券股份有限公司关于远信工业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"中信证券")作为远信工 业股份有限公司(以下简称"远信工业"、"公司"或"上市公司")持续督导工 作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求,对远信工业董事会出具的《远信工业股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基 准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收 入 ...