严牌股份:长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"、"保荐机构")作 为浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称"严牌股份"、"公司")首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《企业内部控制基本规范》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定,对严牌股份编制的《浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基 准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控 ...