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瑞德智能:广东瑞德智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告
Real-DesignReal-Design(SZ:301135)2024-04-21 07:40

关于广东瑞德智能科技股份有限公司 于 2023 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 众会字(2024)第 00111 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称"瑞德智能"或 "贵公司")管理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对 2023 年12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内 部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是,建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政部等五部委颁 布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及相关规定对 2023 年 12 月 31日与财务报表 相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 四、工作概述 我们按照《中 ...