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五洲医疗:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司内部控制鉴证报告(容诚专字[2024]230Z1308号)

【RSM】 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1308 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.cov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.cov.co)"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 3-9 | 内部控制鉴证报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是五洲医疗董事会的责任。 容诚专字[2024]230Z1308 与 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称五洲医疗) 董事会编制的 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴 ...