辰奕智能:内部控制鉴证报告
广东辰奕智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10651 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.eov.cn)"条 .mof.gov.cn) 报告编码:沪235 广东辰奕智能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 6 月 30 日) | 自 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-3 | | 二、关于内部控制的自我评价报告 | 1-7 | 三、事务所执业资质证明 0 0 0 o o 7 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10651 号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层就 2023年6月 30 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...