歌华有线:歌华有线董事会审计委员会2023年度履职情况报告
一、董事会审计委员会基本情况 截至 2023 年末,公司董事会审计委员会由两名成员组成,具体情况如下: 主任委员:独立董事崔也光先生(首都经济贸易大学会计学院教授) 成员:独立董事崔欣先生(北京市盈科律师事务所高级合伙人律师) 北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定,北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。 现将董事会审计委员会 2023 年度履行职责的具体情况报告如下: 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求,充分发挥审 查、监督作用,勤勉尽责地开展工作,为完善公司治理、提高内、外部审计工作 质量发挥了重要作用。报告期内,审计委员会共召开了 5 次会议,审议议案共 15 项。两位委员认真履行职责亲自出席全部会议,积极对相关议题发表专业意 见。各项议案经与会委员认真讨论, ...