江南水务:江南水务2023年度内部控制审计报告
江苏江南水务股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 ! : " : " ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Tianye Certified Public Accountants, SGP Gongzheng L苏 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(agztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公WI2024IE1203号 江苏江南水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了江苏江南水务股份有限公司(以下简称江南水务公司)2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江南水务公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...