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三友医疗:大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2023年内部控制审计报告

[2024]0011000104 ( ) Da Hua Certified Public Accountants Special General Partnership 2023 12 31 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011000104 2023 12 31 1-2 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三友医疗于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 大华会计师 大华内字[2024]0011000104 号内部控制审计报告 中国注册会计师: 张俊峰 张世盛 E H premsi Jo and 7 官 ttp://w 下 : 十十 gt BE:08000000 879 24 H 3 dr 12 a 卡普通合伙) 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十四日 第2页 家市场监督管理总局J 12:41 PM 12:10 12:18 PM 6:47 PM USD 6:47 SF (20:00 6:47 SF (20:00 10:00) 6: ...