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众合科技:董事会审计委员会关于会计师事务所2023年年度审计工作的总结
UniTTECUniTTEC(SZ:000925)2024-04-26 15:52

浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师 事务所(特殊普通合伙)从事 2023 年度审计工作的总结 公司董事会: 根据《审计业务约定书》,中汇会计师事务所对浙江众合科技股份有限公司 (以下简称"公司")提供2023年度的审计服务工作,审计内容主要是对公司年 度经营情况报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及 财务报表附注进行审计评价。 在会计师事务所审计期间,董事会审计委员会和内审部全程参与公司2023年 度财务报表的审计工作,并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟通。现就 公司2023年度财务报告的审计工作中会计师的工作作出如下总结: 一、基本情况 中汇会计师事务所于2023年11月下旬成立审计小组,2023年11月22日-2023 年12月31日审计组进入公司开始预审,于2023年11月下旬制定年报审计计划、总 体审计策略与具体审计计划,并就审计计划与公司董事会审计委员会进行了书面 沟通。审计小组于2024年1月25日开始进行年度正式审计工作,2024年3月30日完 成了现场审计程序,取得了充分适当的审计证据,并最终向审计委员会提交了标 准无保留意见的审计报告。 二、关 ...