众合科技:8、公司《会计师事务所选聘管理制度》
浙江众合科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 (本制度经第八届董事会第三十三次审议通过) 第一章 目的 第一条 为规范浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")年度审计会计师 事务所(以下简称"审计师")的选聘(包括新聘、续聘、改聘)管理,确保公司聘用 合格的审计师,促使公司财务信息披露质量的提升,依据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)等有关法律法规、规范性文 件的最新修订制定本制度。 第二章 定义 第二条 本制度所称审计师,是指接受公司委托,根据中国证券监督管理委员会 ("中国证监会")、深圳证券交易所("深交所")的要求对公司编制定期财务报告及 相关信息进行审计的审计师。 第三章 适用范围 第三条 本制度适用范围为公司,不包括为公司提供专项审计服务及为公司附属子 公司提供年度审计服务的审计师,若子公司确需自行选聘审计师的,其选聘的审计师需 报公司批准。 第四章 职责 第四条 内审部负责协助审计委员会进行审计师的选聘、审计工作质量评估及对审 计工作进行日常管理; ...