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奥维通信:内部审计管理制度

奥维通信股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全奥维通信股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计制度,提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国 审计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门组织实施的,对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动 的合规性、效率、效果、效益性等进行独立客观确认、评价和监督的一项管理活 动。 第三条 内部审计的对象是公司及其被投资单位,包括公司各部门、控股子 公司及相关责任人员。 第二章 内部审计部门和人员 第四条 公司董事会审计委员会下设内审内控部,为公司的内部审计部门。 内审内控部在审计委员会的领导下,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第五条 内审内控部应当保持独立性,不得 ...