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ST中利:2023年年度审计报告
ZHONGLI GROUPZHONGLI GROUP(SZ:002309)2024-04-23 14:28

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审〔2024〕707 号 审 计 报 告 江苏中利集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏中利集团股份有限公司(以下简称江苏中利)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了江苏中利 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 这些事项或情况表明存在可能导致对江苏中利持续经营能力产生重大疑虑的重大不 确定性。江苏中利已在附注中披露了改善措施,该事项不影响已经发表的审计意见。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十、5.(4)所述: 截至 2023 年 12 月 31 日,实际控制人及其关联方非经营性占用江苏中利 169,297.92 万元资金(不含担保),对实际控制人及其关联方违规担保计提预计负债余额为 11,221.2 ...