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*ST广田:董事会关于2022年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明

深圳广田集团股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"审计机构")对深圳 广田集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度财务报表出具了带持续 经营重大不确定性段落和带强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字(2023) 1100120 号】。 公司董事会现就 2022 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的影响消除 说明如下: 一、2022 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的具体内容 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在 2022 年度审计报告中指出: "三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2 所述,截至 2022 年 12 月 31 日本公司逾期银行、商业保理公司等单位借款本金 56.84 亿元,发生多 起诉讼,主要银行账户被冻结,连续三年亏损,归属于公司普通股股东的净资产 为负值,资产负债率 146.49%。 公司管理层根据董事会制定的消除措施,2023 年度顺利完成重整,通过程 序引入大型国有控股股东。具体如下: 1.重整计划执行完毕 2023 年 ...