金财互联:2023年度营业收入扣除情况专项审核报告
专项审核报告 众会字(2024)第 00887 号 金财互联控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金财互联控股股份有限公司(以下简称 "金财互联公司")2023 年 度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了众会字(2024)第 00888 号审计报告。同时,我们审核了后附的金财互联公司 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 金财互联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求编制营 业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 三、专项审核意见 我们认为,金财互联公司 2023 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交 易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编 制。 二、 注册会计师的责任 我们的 ...