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威星智能:东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司2023年度保荐工作报告

东吴证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的 无 | | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度 (包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 是 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 根据三方监管协议,保荐机构每月均获得银行抄 | | | 送的对账单,及时了解募集资金专户情况 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信 是 | | | 息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0 次,均事前或事后审阅会议文件 | | (2)列席公司董事会次数 | 0 次,均事前或事后审阅会议文件 | | (3)列席公司监事会次数 | 0 次,均事前或 ...