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聆达股份:关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明
Lingda GroupLingda Group(SZ:300125)2024-04-26 18:16

聆达集团股份有限公司董事会 对公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称:致同所)对聆达集团股份有限 公司(简称:公司、聆达股份)2023 年度财务报告出具了"与持续经营相关的 重大不确定性"段落的保留意见审计报告(致同审字(2024)第 210A016212 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规的要求,公司董事会对该"与持续经营相关的重 大不确定性"段落的保留意见审计报告涉及事项进行专项说明如下: 一、带强调事项段的保留意见涉及事项的详细情况 对于上述借款,我们实施了检查借款合同、资金流水及函证等审计程序,但 聆达股份管理层未能就上述交易安排提供合理解释和充分佐证资料,我们无法就 聆达股份在承担借款资金成本的情况下将借款资金转为异地定期存单的商业合 理性获取充分、适当的审计证据,也无法确定该定期存单在存款期间是否存在质 押等其他用途。 (一)保留意见 致同所审计了聆达股份财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...