佳创视讯:2023年度内部控制鉴证报告
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0600020号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制自我评价报告 1 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0600020 号 本鉴证报告仅供佳创视讯 2023 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 巩启春 中国注册会计师: 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称"佳创视讯")管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。佳创视讯管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对佳创视讯截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证 ...