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*ST长方:2023年年度审计报告
CFLEDCFLED(SZ:300301)2024-04-26 12:28

深圳市长方集团股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 225002 号 二、形成审计意见的基础 | 目录 | | --- | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于长方集团,并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024 )第 225002 号 深圳市长方集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市长方集团股份有限公司(以下简称长方集团)的财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 ...