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*ST长方:董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明
CFLEDCFLED(SZ:300301)2024-04-26 12:28

深圳市长方集团股份有限公司董事会 关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")对公司 2022 年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计报告(中兴财光华审专字 (2023)第 225004 号),公司现就该 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 影响已消除的情况说明如下: 一、2022 年内部控制审计报告否定意见所涉内容 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表 出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。 2、2023 年 1 月 17 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事 会第二十次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,并聘请审计机构 对会计差错情况进行鉴证,对差错更正后的 2021 年度财务报表进行全面审计。同 时公司及控股子公司康铭盛依据董事会决议和会计差错鉴证报告对其会计差错进 行账务更正工作。 3、针对公司调查委员会在调查工作期间提出的内控缺陷整改建议,公司及控 股子公司康铭盛管理层逐项对内部控制制度缺陷进行积极 ...