赛意信息:光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 作为广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称"赛意信息"或"公司") 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,光大证券股份有限公司(以下简称"光 大证券"或"保荐机构")根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司出具的《广州赛意信 息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查,并发表如下核 查意见: 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等 人员交谈,查阅了董事会会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、 监事会报告,以及各项业务和管理规章制度,从公司内部控制环境、内部控制制 度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 2、对子公 ...