日月明:江西日月明测控科技股份有限公司内部控制鉴证报告
江西日月明测控科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) e ne 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-12 : nt Thornton 载同 本鉴证报告仅供日月明披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009297 号 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了江西日月明测控科技股份有限公司全体股东(以 下简称日月明)董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。日月明董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全 内部控制并保持其有效性,并确保后附的目月明《关于 2023年 12月 31日与 财务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映日月明 2023年 12 月 31日与财务报表相关的内部控制。 我们的责任是对日月明 2023 年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》 ...