万泽股份(000534) - 内部控制审计报告
万泽实业股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500004 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:粤25T7RRTZP2 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 页 次 目 录 内部控制审计报告 í 1-2 P 万泽实业股份有限公司 ZANDAR | 政 _ 去途 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,万泽股份于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 政旦志远内字第 2500004 号 万泽实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了万泽实业股份有限公司(以下 ...