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道道全(002852) - 关于对年审会计师事务所2024年度审计工作的总结报告

年度审计结束后,信永中和对公司 2024 年度财务报告的审计结论以书面方 式出具了无保留意见的审计报告。在信永中和审计期间,根据中国证监会、深 圳证券交易所对董事会审计委员会年报工作的要求,公司董事会审计委员会和 内部审计部门进行了跟踪配合,现将信永中和 2024 年度的审计情况作如下评价: 一、2024 年度审计工作安排 1、与信永中和协商确定 2024 年年度审计工作的时间安排 审计委员会通过与信永中和进行沟通协商,确定了年报审计的注册会计师 进场审计时间,与经营管理层沟通意见以及正式出具审计报告的时间。 2、审阅会计师事务所提供的审计计划 审计委员会通过与信永中和的沟通,审阅了公司的年报审计工作计划,对 审计时间、人员安排、审计程序、审计策略以及重要性水平有了较全面的了解。 道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 从事 2024 年度审计工作的总结报告 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")对道 道全粮油股份有限公司(以下简称"公司"或"道道全")2024 年度的财务报 告进行了审计,主要内容是对公司 2024 年度资产负债表、利润表、现金 ...