安诺其(300067) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海安诺其集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
国泰海通证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"、"保荐人")作为上 海安诺其集团股份有限公司(以下简称"安诺其"或"公司")2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关规定, 对安诺其 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查,核查情况及核查意见如 下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括:本公司、全资及控股子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 (1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: ①重大缺陷:错报金额达到年末 ...